一、部门主要职能
(一)根据中央和省、市及无为县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。
(二)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以无为县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。
(三)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。
(四)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。
(五)示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。
(六)完成中央、省、市委党校和无为县委交办的其他业务工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,无为县委党校2015年度部门决算由县委党校校本级构成。
三、无为县委党校2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计3285934元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3285934元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加882812.94元,增长36.74%,主要原因是人员工资大幅上涨及以工资为基数的社保和养老也大幅上涨。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计3285934元,其中:财政拨款收入3285934元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计3285934元,其中:基本支出3056434元,占93.02%;项目支出229500元,占6.98%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计3285934元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3285934元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加882812.94元,增长36.74%,主要原因是人员工资大幅上涨及以工资为基数的社保和养老也大幅上涨。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出3285934元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加882812.94元,增长36.74%,主要原因是人员工资大幅上涨及以工资为基数的社保和养老也大幅上涨。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为3285934元,支出决算为3285934元,完成年初预算的100%。基本支出3056434元,占93.02%;项目支出229500元,占6.98%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算5000元,比2014年2398121元,降低99.79%。根据实际调整了预决算功能收支科目。其中:“一般行政管理事务”决算5000元,主要弥补校本级正常运转的基本支出不足。
2.“教育支出”2015年度决算为2334725元,比2014年度增加725766.9,增长45.11%,原因是人员工资大幅调整。其中,“干部教育”决算2334725元,主要用于校本级工作人员工资等基本支出。
3.“社会保障和就业”2015年度决算563963元,比2014年增加91796元,增长19.44%,主要原因是工资基数大幅提高。其中:“财政对其他社会保险基金的补助”决算5250元,主要用于校本级人员社会保险支出;“事业单位离退休”决算539445元,主要用于校本级离退休人员支出,“抚恤”决算19268元,主要用于校本级人员抚恤。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算86081元,比2014年增加16927元,增长24.48%,主要原因该项支出的基数大幅提高。其中:“事业单位医疗”决算67100元,主要用于校本级医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算18981元,主要用于校本级公务员的医疗补助。
5.“农林水支出”2015年决算为40000元,此项支出为新增科目,主要用于校“双联系村”、选派村帮扶支出。
6.“住房保障支出”2015年度决算256165元,比2014年增加118931元,增长115.39%,主要原因一是工资基数提高,所对应的住房公积金和提租补贴相应提高;二是提租补贴由3%提高到6%。其中:“住房公积金”决算187803元,“提租补贴”决算68362元,主要用于校本级按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出3056434元,其中人员经费2453328.34元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费603105.66元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县委党校2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度无为县委党校机关运行经费545678.66元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年度无为县委党校无政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,无为县委党校共有车辆1辆,属于一般公务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,县委党校按照指向明确、合理可行的原则,在预算执行中坚持讲求绩效,项目支出达到预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|